ÖPNV und sonstiger Personenverkehr

Haushaltsdiagramm

73.540,57 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
73.540,57 €
31,38%
-70.383,64 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-70.383,64 €
30,03%
-65.988,20 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-65.988,20 €
28,16%
-24.434,01 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-24.434,01 €
10,43%
1 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
    73.540,57 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -70.383,64 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -65.988,20 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -24.434,01 €
  • 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    1 €
  • Summe
    -87.264,28 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Ordentliche Erträge
73.541,57 €
17: Ordentliche Aufwendungen
-160.805,85 €
18: Ordentliches Ergebnis
-87.264,28 €
21: Finanzergebnis
0 €
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-87.264,28 €
Außerordentliches Ergebnis
23: Außerordentliche Erträge
0 €
24: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
25: Außerordentliches Ergebnis
0 €
26: Jahresergebnis
-87.264,28 €
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-93.017,60 €
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
-93.017,60 €
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
0 €